7月20日公司本部各部門、濱海分公司,按照計劃同時開展2011年第二季度質量管理體系內部審核工作。這次內審主要達到三個目的:一是審核質量管理體系日常運行情況;二是檢查今年修訂的新版質量管理體系文件E/1版貫徹執行情況;三是為今年10月份開始的換證審核做好準備工作。
公司對這次內審工作高度重視。馬總在內審前召開有關人員參加的專門會議上作出工作部署和要求。總工辦王仲民主任布置了內審計劃和工作方案。由具有內審員資質的人員組成三個內審小組實施內審工作,納入審核的部門有業務部門、管理部門、濱海分公司,涵蓋了公司本部納入質量管理體系的所有部門單位。
經審核,各部門單位質量管理體系運行狀態良好,基本滿足質量管理體系的符合性、有效性和持續改進的要求。6月26日正式實施的新版質量管理體系文件已經在實際運行中貫徹執行。對于10月份的換證審核,各部門單位能夠高度重視,并準備完善改進各自的管理運行工作,確保順利通過外審。對于內審過程中發現的問題,內審人員針對不同情況提出了明確的整改建議和要求,各部門單位的整改工作正在有序進行。